El presupuesto aprobado asciende a 3.425.954 € lo cual se incrementa con respecto al ejercicio anterior en casi un 6 % si bien se cumple en base a eficacia y eficiencia en la gestión municipal y control del gasto público con lo que es el compromiso de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local con estas reglas fiscales que estaban suspendidas
Se debe indicar que los distintos capítulos del presupuesto de gastos vienen a sostener los servicios públicos con personal municipal, ya que desde el equipo de gobierno de Unión del Pueblo Leonés se apuesta por la municipalización de los servicios, evitando en la medida de lo posible la externalización, salvo en supuestos excepcionales, lo cual ha generado que se asuma el personal de la escuela de educación infantil antes gestionada por una empresa y que ahora lleva directamente el ayuntamiento, la cual ha permitido con esa solución rápida que se llevó a cabo, en el año 2023, el mantenimiento de la conciliación de las familias del municipio, evitando que los periodos vacacionales supusieran un problema para la conciliación de la vida de las familias jóvenes, y logrando asimismo un mecanismo para fijar población al ofertar servicios de calidad como el servicio de comedor de madrugadores o las actividades extraescolares al horario de jornada normal del que dispone la escuela infantil.
Se ha incluido en este capítulo las subidas establecidas por el Gobierno, al personal municipal y al mismo tiempo, es un reflejo de lo establecido en la plantilla orgánica y las variaciones, que, como consecuencia de jubilaciones, promociones, se van a llevar a cabo en este año 2024, así como nueva organización en base a la mejora de la eficacia y eficiencia que siempre ha estado presente en la gestión por parte de equipo de Unión del Pueblo Leonés en el municipio
El capítulo dos, relativo a los gastos en bienes, servicios y transferencias corrientes es por importe de 1.715.100 €, lo cual supone un incremento de casi el 12 %. Debemos de entender que en el mismo están recogidos todas las subidas de electricidad, combustible y energía que se ha producido en estos últimos meses, primero, fruto de la pandemia y después por todas las crisis producidas por la guerra de Ucrania y con los precios y tarifas que se observan mes a mes y que con invierno tan largos y con pocas horas de sol, supone un importante coste dentro del mencionado capítulo segundo.
Indicar que se están negociando los nuevos contratos en suministros de energías, electricidad y telefonía para reducir el gasto en las mismas, sin perjuicio de que este equipo de gobierno va a seguir manteniendo, todos los servicios disponibles para el ciudadano.
Con respecto al capítulo tres, gastos financieros, y cuatro, transferencias corrientes, indicar que se sigue apostando por la ayuda a las familias jóvenes en materia de natalidad, ayuda a los libros y material escolar, a emprendedores, a asociaciones como Alzheimer, todas aquellas actividades deportivas, culturales y sociales, en las cuales el Ayuntamiento está plenamente volcado para su incorporación en las actividades municipales.
En el capítulo cuatro, de trasferencias corrientes, se han incluido 110.850 €, una serie de partidas relativas a los distintos colectivos y asociaciones en beneficio de sectores como el deporte, políticas sociales, y se ha reducido porque antes se incluían los gastos que se hacían en favor de la escuela infantil ya que estaba gestionada por una empresa privada, ahora al asumir la gestión el propio ayuntamiento los gastos de personal, combustibles o electricidad pasan al capítulo uno. Al mismo tiempo se establece una partida de inversiones de 365.000 € para hacer frente a todos aquellos proyectos de urbanización para sacar suelo urbano y suelo industrial, por ser una demanda existente, además de la mejora de las infraestructuras, pavimentaciones y diversas obras que se tienen proyectadas o a la espera de presentarse en los próximos meses y que mejorará la vida y el futuro de nuestro municipio
En todo caso, indicar que todos estos gastos tienen su relación en los distintos capítulos que forman el estado de ingresos, siendo una previsión que indica que este ayuntamiento seguirá apostando por políticas públicas, que ayuden a fijar población a generar empleo, rechazando y reivindicando una financiación adecuada al mundo rural, tan abandonado por esas políticas de los partidos nacionales, que tienen a las administraciones inferiores abandonadas cuando son las más directas para el ciudadano y las que asumen los gastos o competencias impropias como esta materia de educación, políticas sociales y que sin perjuicio de seguir reivindicando continuaremos ayudando y apostando por la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Desde el equipo de gobierno se siguen manteniendo impuestos bajos sin incrementar la presión fiscal a nuestros vecinos, de hecho no se han subido desde la llegada de UPL a la alcaldía, salvo las actualizaciones realizadas por el Catastro o la adecuación de las ordenanzas al IPC.
Se trata de un presupuesto coherente en base a las necesidades reales del municipio, ajustado, en base al incremento de los precios, sobre todo en combustibles y electricidad, necesarios para mantener todas las instalaciones y competencias tanto propias como propias que asume este ayuntamiento y con el fin de dar cumplimiento a las necesidades de los distintos colectivos asociaciones y vecinos manteniendo la calidad en el deporte, las escuelas deportivas, el ocio, las fiestas, la cultura, los servicios sociales y todo aquello que hace de nuestra villa un lugar ideal para vivir